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    退稅申請書

    時間:2024-04-27 07:11:37 申請書 我要投稿

    退稅申請書(合集15篇)

      在一步步向前發(fā)展的社會中,申請書與我們不再陌生,申請書是我們提出請求時使用的一種文書。一起來參考申請書是怎么寫的吧,以下是小編收集整理的退稅申請書,歡迎大家分享。

    退稅申請書(合集15篇)

    退稅申請書1

    xx稅局:

      本公司xx。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。

      請予核準(zhǔn)。

      特此說明!

      xx單位

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書2

    xx區(qū)稅務(wù)局:

      20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅xx元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅xx元;多交土地稅xx元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      申請單位:

      日期:

    退稅申請書3

      我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬元,地址:xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的.商品和技術(shù)除外)。

      公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

      我公司財務(wù)制度健全,會計核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應(yīng)繳稅額及進出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。

      我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

      申請單位:

      日期:

    退稅申請書4

    ____海關(guān):

      根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書,編號:______,本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅及由此產(chǎn)生的銀行利息,請予核準(zhǔn)。

      1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元

      2.申請退稅理由:報關(guān)差錯

      3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元

      4.申請人名稱:______

      5.開戶銀行:______

      6.開戶銀行賬號:______

      7.大額支付號:____

      申請人蓋章:_____

      申請人聯(lián)系______

      郵政編碼:______

      聯(lián)系人:______

    退稅申請書5

    xxxx稅局:

      本公司xxxxx,因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131元,已扣款成功(電子稅票號:xx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書6

    xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      xxx有限公司

      xx年xx月xx日

    退稅申請書7

    XX國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因XXXXx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的.有關(guān)規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準(zhǔn)。

      企業(yè)(公章)

      申請日期:X月XX日

    退稅申請書8

    xx市國稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

      請給予批復(fù)!

      納稅識別號:

      納稅編碼號:

      開戶行名稱:

      開戶行收款帳號:

      申請退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請單位:

      日期:

    退稅申請書9

    xx國稅局:

      我公司是xxxx(基本情況)。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      xx月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

      根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準(zhǔn)!

      xxxx公司(公章)

      xx年xx月xx日

    退稅申請書10

      根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機關(guān)申請誤征退稅。

      申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

      核準(zhǔn)程序:

      1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。

      2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

      3.屬誤征稅款退稅的`,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

      4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

      5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。

      6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

      7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。

      增值稅退稅申請報告,大致如下:

      增值稅申請退稅報告

      ****國稅局:

      我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

      根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準(zhǔn)!

      **********公司(公章)

      年月日

    退稅申請書11

    xxxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xxxx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      xx有限公司

      xx年xx月xx日

    退稅申請書12

    __稅務(wù)局:

      我是被拆遷戶____公司職工___,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在___,面積___,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積___,購買價___元,并已依法繳納契稅___元。稅票號:___號。根據(jù)昆地稅發(fā)___號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(___地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

      特此申請!

      __

      20__年__月__日

    退稅申請書13

    xxxx稅局:

      20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復(fù)申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xx元,稅款于20xx年xx月xx日繳入xx市級金庫中�,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      xx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書14

    ______________國家稅務(wù)局進出口稅收治理分局(處):

      我單位以下出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

      ___________緣由不能按期申報退稅,現(xiàn)依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20__]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅治理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的`通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。

    此致

    敬禮!

      申請人:

      __年__月__日

    退稅申請書15

      xx稅務(wù)局:

      我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

      特此申請

      申請單位:

      日期:

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