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    退稅申請(qǐng)書(shū)

    時(shí)間:2024-02-07 07:53:02 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

    退稅申請(qǐng)書(shū)15篇(合集)

      在這個(gè)高速發(fā)展的時(shí)代,很多事項(xiàng)都需要使用申請(qǐng)書(shū),申請(qǐng)書(shū)可以使我們的愿望和請(qǐng)求得到合理表達(dá)。那么相關(guān)的申請(qǐng)書(shū)到底怎么寫(xiě)呢?以下是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū) ,歡迎閱讀與收藏。

    退稅申請(qǐng)書(shū)15篇(合集)

    退稅申請(qǐng)書(shū) 1

    寧海縣國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司屬于xx企業(yè),根據(jù)財(cái)稅xx號(hào)文件,我公司符合退稅要求,20xx年實(shí)際繳納所得稅共計(jì)xx元,應(yīng)退所得稅xx元,特申請(qǐng)退稅。

      申請(qǐng)公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 2

    xx稅局:

      本公司xx。因xx年xx月xx日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年xx月xx日,申報(bào)成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款xxx元。

      請(qǐng)予核準(zhǔn)。

      特此說(shuō)明!

      xx單位

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 3

    x稅務(wù)局:

      我是被拆遷戶(hù)xx公司職工xx,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xx,面積xx㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xx㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)xx元,并已依法繳納契稅xx元。稅票號(hào):xx號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)xx號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

      特此申請(qǐng)

      申請(qǐng)人:xxx

    退稅申請(qǐng)書(shū) 4

    稅務(wù)局:

      我是被拆遷戶(hù)__公司職工_,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在_,面積_㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)了__室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積_㎡,購(gòu)買(mǎi)價(jià)_元,并已依法繳納契稅_元。稅票號(hào):_號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)_號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(_地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

      特此申請(qǐng)

      申請(qǐng)人:__

    退稅申請(qǐng)書(shū) 5

    ____海關(guān):

      根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號(hào):______),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

      已繳稅款金額:

      關(guān)稅__元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅__

      關(guān)稅__元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅__元

      申請(qǐng)人名稱(chēng):______

      開(kāi)戶(hù)銀行:______

      開(kāi)戶(hù)銀行賬號(hào):______

      大額支付號(hào):____

      申請(qǐng)人蓋章:

      申請(qǐng)人聯(lián)系地址:______

      郵政編碼:______

      聯(lián)系人:____

    退稅申請(qǐng)書(shū) 6

    國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:_____,法定代表人:_____財(cái),注冊(cè)資本_____萬(wàn)元,地址:_____,登記注冊(cè)類(lèi)型:_____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:_____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

      公司于_____年_____月_____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):_____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

      我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報(bào)。

      我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額_____美元,人民幣_(tái)____元。_____年累計(jì)出口_____美元,人民幣_(tái)____元。(詳見(jiàn)附表)

      因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

    此致

    敬禮!

      申請(qǐng)人:_____

      20_____年月日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 7

    ____國(guó)稅局:

      我公司是_____________(根本狀況)。依據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      _月份,我公司銷(xiāo)售收入__元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于__緣由,被扣繳增值稅__元。

      依據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

      特此(報(bào)告),請(qǐng)核準(zhǔn)!

    此致

    敬禮!

      申請(qǐng)人:

      __年__月__日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 8

    金昌市國(guó)稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

      請(qǐng)給予批復(fù)!

      納稅識(shí)別號(hào):

      納稅編碼號(hào):

      開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):

      開(kāi)戶(hù)行收款帳號(hào):

      申請(qǐng)退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

    此致

    敬禮!

    申請(qǐng)人: xx

      xxxx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 9

    xx稅局:

      本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx

      年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

      開(kāi)戶(hù)行:xxxx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx

      特此說(shuō)明!

      申請(qǐng)公司:xx

      日期:20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 10

    xxx區(qū)稅務(wù)局:

      20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;

      現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      申請(qǐng)公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 11

    公司注冊(cè)在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號(hào)為:,納稅人識(shí)別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I(yíng)業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局及的文件精神,從xx年xx月xx日起,小微企業(yè)月?tīng)I(yíng)業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的'可享受免稅政策。我公司xx年xx月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫(kù),現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退回已繳納xx年xx月和xx月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

      特此申請(qǐng)!

      xx公司

      xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 12

    __國(guó)稅局:

      茲有杭州____有限公司,稅號(hào):___。 20__年銷(xiāo)售收入:___元, 20__年應(yīng)納稅所得額:__元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。 特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!

      申請(qǐng)人:__有限公司

      日期:20__年8月21日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 13

    _______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額

      ____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。 ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 14

    xxx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      xxx有限公司

      年月日

    退稅申請(qǐng)書(shū) 15

    __國(guó)稅局:

      20__年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款__元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

      請(qǐng)給予批復(fù)!

      納稅識(shí)別號(hào):___

      納稅編碼號(hào):___

      開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):__

      開(kāi)戶(hù)行收款帳號(hào):___

      申請(qǐng)退款金額:__元

      稅款所屬期:20__年9月

      申請(qǐng)單位:

      20__年2月21日

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