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    材料采購管理制度

    時間:2022-03-22 19:13:23 制度 我要投稿

    材料采購管理制度

      在日常生活和工作中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢?以下是小編幫大家整理的材料采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    材料采購管理制度

      材料采購管理制度1

      為加強原材料采購的管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:

      一、材料科是原材料采購管理的'第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。

      二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格,并永不合作。

      三、對生產所需的原材料應根據需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。

      確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。

      四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù),材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

      五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。

      六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實,確保生產成本最小化。

      材料采購管理制度2

      第一章總則

      第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內部控制,規(guī)范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求,制定本制度。

      第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

      第三條在建立并實施采購業(yè)務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制,并采取相應的控制措施:

      一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;

      二)、采購計劃和審批程序應當明確;

      三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

      四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

      第二章職責分工與授權審批

      第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。

      采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:

      市場部:

      一)、采購計劃審批;

      二)、詢價與確定供應商;

      三)、采購合同的審核與備案;

      四)、付款的審核。銷售部:

      五)、采購、驗收;

      第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度,并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。

      第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務,并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

      第三章采購計劃與審批控制

      第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

      第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續(xù)。

      第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

      第四章采購與驗收控制

      第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定,確保采購過程中的透明化。

      建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。

      第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

      第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。

      第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

      第五章付款控制

      第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

      第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù),加強預付賬款和定金的'管理。

      加強對預付賬款的監(jiān)控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

      第十六條加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

      第十七條建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。

      第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。

      第六章監(jiān)督檢查

      第十九條建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度,明確監(jiān)督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。

      第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的,在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié),供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。

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