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    食品采購管理制度

    時間:2024-06-06 11:57:52 制度 我要投稿

    食品采購管理制度大全【15篇】

      在充滿活力,日益開放的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編整理的食品采購管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    食品采購管理制度大全【15篇】

    食品采購管理制度1

      一、總則

      1、為加強我校食堂財務(wù)治理,建立健全財務(wù)治理制度,結(jié)合我校食堂的實際狀況,特制定本制度。

      2、學(xué)校食堂治理實行校長負(fù)責(zé)制。成立食堂治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由校長、工會、總務(wù)和食堂詳細(xì)治理人員等組成,全面治理食堂的日常事務(wù)。

      3、學(xué)校食堂是學(xué)校后勤保障的重要組成局部。應(yīng)堅持為師生效勞的宗旨,堅持“公益性”原則,根據(jù)“非營利性”要求,進展食堂本錢單獨核算。嚴(yán)格掌握食堂本錢開支范圍,保障生活質(zhì)量,建立和完善治理監(jiān)視機制,切實維護師生的合法權(quán)益。

      4、本制度自20xx年10月24日起試行。

      二、財務(wù)治理

      1、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校食堂財務(wù)治理。學(xué)校食堂必需單獨建立明細(xì)賬,獨立核算,按相關(guān)會計制度要求,標(biāo)準(zhǔn)本錢核算。

      2、學(xué)校應(yīng)建立食堂內(nèi)部掌握制度。學(xué)校財務(wù)人員、治理人員、驗收員和保管員等,分工要明確、責(zé)任要清晰。

      3、學(xué)校食堂財務(wù)審批人為校長。審批人審批食堂收支、往來、選購等事宜。對于重大開支和重要的經(jīng)濟事項決策,由學(xué)校食堂治理領(lǐng)導(dǎo)小組集體爭論打算。

      4、加強食堂經(jīng)營治理。要加強飯菜的質(zhì)量、數(shù)量、經(jīng)費的`監(jiān)視檢查。治理人員對每周食譜進展合理安排,掛牌公示。

      5、學(xué)校每月都要對食堂的收支進展公示。

      三、物資選購及治理

      1、由謝玉燕負(fù)責(zé)食品索證及明細(xì)賬記錄等工作

      2、嚴(yán)格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管,全部選購的食品原材料必需做到全部入庫登記、領(lǐng)用出庫簽字治理,學(xué)校食堂治理小組人可實行不定期對學(xué)校食堂保管臺賬進展監(jiān)視檢查。

      3、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整供應(yīng)小票及填制選購回執(zhí)單據(jù)。

      4、盡可能實行定點選購,嚴(yán)把食品選購質(zhì)量關(guān),杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂。

      5、食堂貨物選購必需實行內(nèi)部監(jiān)視制度。驗收人員由食堂治理小組成員組成,兩人需共同在貨物驗收后當(dāng)場在票據(jù)上簽名。全部選購食品必需當(dāng)天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。

      6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負(fù)責(zé)選購,其他設(shè)施設(shè)備由謝玉燕上報總務(wù)處后,經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)同意選購。

      四、其他事項

      值日教師當(dāng)天可免費在學(xué)校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后,按月或季度由食堂結(jié)算后繳納相應(yīng)的伙食費。

    食品采購管理制度2

      一、基本原則

      1、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程,按流程做事,能適時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在充足公司

      需求的基礎(chǔ)上最大限度的降低采購成本;

      2、加強采購的事前管理,建立完善的原材料、設(shè)備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存

      檔、備份工作,以有效地掌控和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

      3、凡具有共同特性的。物品,盡最大可能以集中辦理采購;

      4、確定某類食品用品供應(yīng)商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應(yīng)商采購,如遇特別情況,由食堂管理員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實行散購或臨時更換供應(yīng)商,事后記錄在賬,上報辦公室主任審查;

      5、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查,確保食品原材料安全。

      二、管理內(nèi)容

      1、食品原材料采購,食品原材料采購分糧油類、調(diào)料類、蔬菜類、肉類、其他。

      2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

      3、餐飲用具采購,餐巾紙、筷子、餐盤等。

      三、管理方法

      采購數(shù)量的.確定為提高經(jīng)濟效益,降低成本,削減資金占有,應(yīng)依據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

      1、食品原材料采購

     、偌Z油、調(diào)料類、干雜貨、低易耗品等

      此類物品的的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素,依據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天庫房管理

      1、庫房貨物分類記帳。:

      甲、乙雙方本著誠實信用、公正互利、共同進展的原則,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,簽訂本合同,合同有效期至。

      本合同適用于依據(jù)本合同所簽發(fā)的全部訂貨單項下商品交易。

      第一條,甲方所供商品類型

      第二條,商品報價和訂貨送貨

      1、乙方向甲方供應(yīng)本合同第一條項下商品,應(yīng)向甲方供應(yīng)報價單。并承若此報價單價格為報價單經(jīng)雙方代表人簽字后,即為有效報價單,作為結(jié)算貨款的依據(jù)之一。如乙方所供商品有價格異動,乙方應(yīng)即以書面通知甲方并供應(yīng)新的報價單,并由雙方代表人簽字確認(rèn)。自雙方確認(rèn)新的有效報價單之日起,按新報價單結(jié)算貨款。

      2、甲方要求乙方供貨,乙方須使用甲方統(tǒng)一的送貨單送貨。甲方的送貨單包含以下內(nèi)容:

      3、滯銷商品。退貨所需各項費用均由乙方承當(dāng)。

      第五條,貨款結(jié)算帳期付款:自該批商品被甲方按收并入庫后

      乙方承諾向甲方返利如下結(jié)算方式:均于甲方結(jié)帳日結(jié)算。

      總金額的返還利甲方。

      乙方所供應(yīng)商品金額達(dá)元時。

      乙方承諾快訊聯(lián)合促銷如下:全年/期。

      乙方承諾負(fù)擔(dān)其他費用如下:供應(yīng)商首次入店新品推廣費元,乙方入場后新增新品推廣費元,促銷人員管理費元人/月。

      本合同簽字人正式授權(quán)。本合同一式兩份,雙方各持壹份。

      甲方:xxx

      法定代表人:xxx

      20xx年xx月xx日

    食品采購管理制度3

      1總則

      1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》,結(jié)合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。

      1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應(yīng)食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產(chǎn)、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

      2職責(zé)

      2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負(fù)責(zé)執(zhí)行。

      3內(nèi)容

      3.1食品采購

      3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關(guān)證件的食品生產(chǎn)或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復(fù)印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。

      3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質(zhì)、有能力、信譽良好的供應(yīng)商進行集中招標(biāo)采購。水產(chǎn)品等要實施定點采購制度。所有供應(yīng)商須提交個人身份證原件及復(fù)印件,衛(wèi)生許可證及復(fù)印件,產(chǎn)品檢驗合格報告單并留有固定的聯(lián)系電話。

      3.1.3供應(yīng)商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品標(biāo)識,標(biāo)出品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。禁止采購“三無”產(chǎn)品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經(jīng)營許可證、檢疫合格證復(fù)印件(加蓋單位公章)。

      3.1.4食品運輸包裝、容器應(yīng)符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應(yīng)專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。

      3.2食品保管

      3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質(zhì)量、數(shù)量及各種要求的.證件等認(rèn)真進行對照檢查驗收。嚴(yán)禁不符合質(zhì)量、數(shù)量和采購單要求的食品入庫。

      3.2.2庫房保管應(yīng)對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應(yīng)在登記臺賬上簽名,并將有關(guān)資料保存歸檔。

      3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標(biāo)明品名及入庫時間。檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期,按照“先進先出”原則進行出庫。

      3.2.4庫房內(nèi)所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標(biāo)簽,標(biāo)簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標(biāo)簽備注欄上注明進貨批次、數(shù)量、日期及出庫的數(shù)量、日期。

      3.2.5嚴(yán)格控制庫房內(nèi)的溫度,隨時對庫房內(nèi)的溫度進行檢查,保證通風(fēng)良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

      3.2.6庫房內(nèi)嚴(yán)禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內(nèi)的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、破損、過期等物資要立即進行處理。

      3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應(yīng)標(biāo)示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數(shù)量須由專人記錄在案。

      3.2.8食品冷藏、冷凍應(yīng)做到原料、半成品、成品嚴(yán)格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產(chǎn)品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應(yīng)分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設(shè)外顯式溫度計,以便于對其內(nèi)部溫度的監(jiān)測。

      4檢查與考核

      本規(guī)定由職工食堂管理員負(fù)責(zé)對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。

      5.附則

      5.1本規(guī)定由總務(wù)管理處起草,解釋權(quán)歸總務(wù)管理處。

      5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。

    食品采購管理制度4

      第一章總則

      第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

      第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

      第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

      第二章職責(zé)分工

      第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

      第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

      第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

      第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的'采購。

      第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

      第三章供應(yīng)商的控制

      第九條供應(yīng)商檔案的建立

      市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

      評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

      供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。

      第十條供應(yīng)商的審批

      由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告,造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

      市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

      第四章采購行為的審批及實施

      第十一條采購物品資料的控制

      采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

      第十二條采購行為的審批

      物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

      承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

      資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。

      第十三條采購的實施

      市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的資料。

      市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

      對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

      部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

    食品采購管理制度5

      一、目的

      為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,價格合理、交貨及時,特制定本制度。

      二、適用范圍

      適用于所需的原料采購

      三、工作程序

      1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案,包括:

      a、法人資料、資質(zhì)、資信等;

      b、產(chǎn)品質(zhì)量狀況;

      c、價格與交貨期;

      d、歷史業(yè)績等。

      2、對合格供應(yīng)商的控制

      a、質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗;

      b、供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行,如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進行時,可由采購員對供應(yīng)商提出警告,嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

      3、采購資料

      對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同,《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

      4、采購產(chǎn)品的驗證

      原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。

      原輔材料驗收:

      從合格供應(yīng)商采購的原輔材料,供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料,采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。具體控制如下:

      a、采購產(chǎn)品驗收:在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進行驗收的同時,還要按照下述規(guī)定進行嚴(yán)格控制,并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。

      采購產(chǎn)品進廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程,供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明;

      如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時,應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放,待證明材料重新提供后再進行核對,符合要求的即可辦理入庫手續(xù);

      來自非合格供應(yīng)商的`貨物拒收;

      到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符,應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止;

      連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格;

      運輸車輛是否衛(wèi)生;

      外包裝是否有破損、有油污等;

      驗證貨證是否相符,貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識;

      標(biāo)識是否清楚、正確,標(biāo)識不清楚的單獨存放;

      采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。

      b、原輔料的貯存:

      原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

      5、采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

      采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》,對質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時反映給供應(yīng)商,并限期整改。到期無改進的供應(yīng)商,報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

    食品采購管理制度6

      第一章總則

      第一條

      目的

      明確采購操作流程,使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化,提高工作效率。

      第二條

      適用范圍

      適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。

      第三條

      職責(zé)

      (一)采購部:供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標(biāo)、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供應(yīng)商的考核評定;年度、月度物料需求計劃的編制,日采購申請的下達(dá)。

     。ǘ)品控部:供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗收。

     。ㄈ)研發(fā)部:生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的制定及修定。

     。ㄋ)庫房:物料的入庫辦理。

      第四條

      術(shù)語和定義

      (一)帕累托原理:意大利經(jīng)濟學(xué)家兼社會學(xué)家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當(dāng)時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn),社會財富的80%掌握在20%的人手中,只要知道這20%的人的行動,就可以掌握社會總行動的80%,即從20%的已知變量中,可推知另80%的結(jié)果。這個原理經(jīng)過多年的演化,已變成當(dāng)今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素,其余20%的價值則來自80%的因素。

      (二)A、B、C分析:按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進行分類排隊,把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少,但占用資金比重大,因此應(yīng)嚴(yán)格控制。B類物質(zhì)較A類多,價格較低,原則上不要求同A類存貨那樣,可以實行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多,但價格低廉,占用資金很少,因此可實行適當(dāng)放松控制。

     。ㄈ)紅沖:紅字沖賬法的簡稱,紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調(diào)整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

     。ㄋ)統(tǒng)采物料:總部采購部在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應(yīng)商的確定由總部采購部負(fù)責(zé),分公司負(fù)責(zé)具體的采購實施。

     。ㄎ)分采監(jiān)管物料:分公司采購部實施采購,采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

      (六)分采物料:分公司采購部自行實施采購的物料。

      第二章程序說明

      第五條

      供應(yīng)商的評審、物料的評選

     。ㄒ)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)能力的評審,采購員向供應(yīng)商索要評審所用的資料(含供應(yīng)商所供物料的貯存方法)。

      (二)供應(yīng)商評定審核小組負(fù)責(zé)根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料,對供應(yīng)商力進行評審;由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。

     。ㄈ)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的`供應(yīng)商。

     。ㄋ)每種物料要求匹配3-5家供應(yīng)商,采購員根據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)商匹配情況,有針對性的開發(fā)供應(yīng)商。

      (五)小試原料及新開發(fā)急用物料,由采購員先進行采購;中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購;中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標(biāo)準(zhǔn),無標(biāo)準(zhǔn)的,采購部可以拒絕采購。

     。)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。

      第六條

      年度采購方案的確定

     。ㄒ)年度采購物料A、B、C分類

      采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預(yù)算計算各物料的年度采購金額,然后按《××年度××物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對自己負(fù)責(zé)物料的年度采購金額進行A、B、C劃分;采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

      (二)年度物料采購類別A、B、C分類:

      1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細(xì)表》格式對自己負(fù)責(zé)物料進行采購類別劃分;各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。

      分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。

      2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分,可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別,否則作新采購類別;采購主管對需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞,特殊情況由采購經(jīng)理裁定;外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中間商集中。

      3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理,按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

      (三)年度采購方案的制定:

      1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

      3-5家供應(yīng)商匹配(特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定);并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

      2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預(yù)測趨勢分析,每月

      25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案,經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。

     。ㄋ)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一

      1、集團公司物料分類及采購方式

      1)非生產(chǎn)類原物料:五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料,原則上由分公司采購部實施采購,但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

      2)生產(chǎn)類原物料:見下表

      物料類別名稱

      采購方式

      牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

      統(tǒng)采物料

      鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料

      分采監(jiān)管物料

      除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料

      分采物料

      2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后,發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核,采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一,制定出集團公司內(nèi)的年度采購方案,報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過后,發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。

     。ㄎ)月度采購方案

      每月26日前,總部和各分公司采購主管,根據(jù)采購計劃員提供的月度物料需求計劃,制定出月度采購方案,發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后,集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)根據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。

      第七條

      標(biāo)書的編寫、發(fā)放、回收

      (一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案,對有需求計劃的物料進行招標(biāo)。

      (二)生產(chǎn)物料本批次(或時間段)采購金額為10萬以上(不含);供應(yīng)商數(shù)量要求3-6家,至少必須為3家以上(含),采購員必須給供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書;生產(chǎn)物料本批次(或時間段)采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。

      (三)采購員在招標(biāo)前,要明確此次招標(biāo)配額的分配方案(具體見《供應(yīng)商配額分配管理制度》流程規(guī)定)、招標(biāo)價格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。

      (四)招標(biāo)審批通過后,采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書。采購員在編寫標(biāo)書時應(yīng)注意:

      1、標(biāo)書編寫原則上按標(biāo)書固定格式執(zhí)行;

      2、在標(biāo)書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標(biāo)的配額分配方案;

      3、標(biāo)書應(yīng)報采購經(jīng)理進行審核,分公司報分公司總經(jīng)理,否則不予開標(biāo),特殊情況必須調(diào)整標(biāo)書固定格式的,應(yīng)報財務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。

      4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決,標(biāo)書中必須明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格有效期等,特殊情況由采購部裁定,分公司由分公司負(fù)責(zé)人裁定。

      5、我方強勢的采購物品,需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進行拆分報價;設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報配件明細(xì)及價格。

      6、標(biāo)書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量,必須在標(biāo)書中列明“該數(shù)量僅供參考,實際以具體書面訂單為準(zhǔn)”;

      7、標(biāo)書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。

      (五)標(biāo)書的回收由采購招標(biāo)員負(fù)責(zé),采購招標(biāo)員收取標(biāo)書時作好如下工作:

      1、如發(fā)現(xiàn)標(biāo)書中出現(xiàn)涂改,在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條;

      2、記錄標(biāo)書送達(dá)時間(超過規(guī)定時間標(biāo)書作廢);

      3、審核保證金收據(jù)(并將收據(jù)號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明,扣除證明要有采購員簽字確認(rèn)貨款是否滿足保證金);

      4、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書是否分開(沒有分開的標(biāo)書讓供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢);

      5、在收到標(biāo)書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。

      (六)標(biāo)書的開啟與招標(biāo)價格備份必須為一人操作,另外一人監(jiān)督、復(fù)核。

      (七)對于已繳納的標(biāo)書,投標(biāo)方在未開標(biāo)前想修改標(biāo)書內(nèi)容,必須由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改,同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

      第八條采購價格的產(chǎn)生

      (一)采購招標(biāo)員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價格,價格產(chǎn)生后,《招標(biāo)匯總表》轉(zhuǎn)采購員,由采購員逐級上報招標(biāo)結(jié)果。

      (二)采購員根據(jù)審批后的招標(biāo)結(jié)果,采購經(jīng)理審核審批,如采購主管或以上級別人員,對此價格有疑問,可進行內(nèi)部溝通,要求提報人作出合理解釋;若確定屬于錯誤的,可直接駁回。

      (三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價格調(diào)整必須報總廠采購部批準(zhǔn);同時統(tǒng)采物料和議標(biāo)軟件產(chǎn)生價格后,分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價。

      (四)配額的分配、調(diào)整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督,具體參見《供應(yīng)商配額分配管理制度》。

      第九條

      合同的簽訂

      (一)只要有合作的供應(yīng)商必須要有相應(yīng)的采購合同,采購員在下達(dá)訂單前要核對該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。

      (二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù),以標(biāo)書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫,超出以上內(nèi)容部分必須給采購負(fù)責(zé)人匯報后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報分公司負(fù)責(zé)人同意。

      (三)在簽訂合同時,應(yīng)注意:

      1、供應(yīng)商所供的所有物料,必須在合同清單中列全,不允許有漏項;商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)名稱;

      2、合同中必須列明所有原物料的驗收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按研發(fā)部制定的物料采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內(nèi)容。

      當(dāng)我公司原物料采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變時,必須在一個月內(nèi)通知供應(yīng)商,并根據(jù)我公司修改后的原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標(biāo)準(zhǔn)要求,或要求供應(yīng)商提供新標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)函。

      3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整,例如:經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等,不能只加蓋合同條。

      4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆;

      (四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同,新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

      (五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

      (六)總部的固定格式合同,經(jīng)財務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成,企管部予加蓋合同條。非固定格式合同,法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后,必須報總經(jīng)理審批后,企管部方可給予加蓋合同條。

      (七)區(qū)域分廠的固定格式合同,經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后即可完成,財務(wù)給予加蓋合同條在加蓋合同條時,兩頁(含)以上的,必須加蓋騎縫條。

      第十條采購訂單的下達(dá)

      (一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當(dāng)天計劃下達(dá)的采購申請情況(凡超過當(dāng)天中午12:00提報的采購申請視為第二天的采購申請),確保訂單下達(dá)的及時性。

      (二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量,如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量,要及時與計劃員溝通。若確實無法達(dá)到采購周期、最小批量的,采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系,落實供應(yīng)商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響,將落實的結(jié)果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化,經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,采購員方可接單。

      (三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商收到傳真后必須書面(或電郵)確認(rèn)回傳,以避免供應(yīng)商沒有收到或是否認(rèn)收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳,如無法蓋條確認(rèn),可由供應(yīng)商提供授權(quán)書指定其授權(quán)人,由授權(quán)人簽字確認(rèn),授權(quán)書上必須加蓋供應(yīng)商公條原件,授權(quán)書由采購員保存;如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單,可由供應(yīng)商提供指定電郵地址的證明也可,同樣,此證明也必須加蓋供應(yīng)商公條原件,由采購員統(tǒng)一保存。

      (四)為避免人為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象,統(tǒng)當(dāng)天審批通過的采購申請與當(dāng)日已采購訂單一一核對,確認(rèn)有無漏分配的申請;為確保采購申請能夠及時的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處,采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進行核對。

      (五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單,給予以下處罰:發(fā)現(xiàn)一次處罰50元;兩個月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元;兩個月內(nèi)出現(xiàn)三次以上(含),給予辭退處理。

      第十一條

      采購訂單的跟蹤

      (一)采購員每天上班后要及時對前一天應(yīng)到貨及當(dāng)天該到貨的訂單進行跟蹤,也可以在每次下過訂單后將訂單明細(xì)做成EXCEL表格,到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異(收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%),采購員要通知供應(yīng)商與財務(wù)結(jié)算中心核對收貨數(shù)量,以便供應(yīng)商準(zhǔn)確的開具發(fā)票。

      (二)對各種原因造成的到貨異常,如屬我公司原因造成,采購員要及時與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào),以在第一時間內(nèi)解決;如屬供應(yīng)商原因,則根據(jù)實際原因填寫《供應(yīng)商違約自愿補償通知單》對供應(yīng)商進行處罰。

      第十二條

      采購訂單的撤銷、變更、終止

      (一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更,采購申請部門必須書面形式,經(jīng)采購經(jīng)理審批后,采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應(yīng)注意:

      未傳真采購訂單的,在撤銷或變更此采購申請時,必須通知采購員,以避免采購員雖未傳真訂單,但已通知供應(yīng)商的情況。

      (二)采購訂單的撤銷、變更、終止,采購員要及時與供應(yīng)商進行溝通,如供應(yīng)商同意,采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚,加注“此訂單撤銷,請貴公司確認(rèn)”字樣,由供應(yīng)商確認(rèn)回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整,采購員要及時反饋,進行下一步的處理方案。

      第十三條

      物料的入庫

      采購員需通知供應(yīng)商到貨時攜帶相應(yīng)的訂單,到貨物料無異常情況,由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

      第十四條

      不合格材料處理

      (一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況,按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

      (二)對于已辦理入庫的物料,由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的,采購員在退貨時必須先報至財務(wù)部審核,如果貨款大于等于退貨貨值的,按退貨程序給予辦理;如果貨款小于退貨貨值的,采購員要及時上報,拿出合理的解決辦法。

      (三)退貨需由供應(yīng)商書面授權(quán)委托人拉回,授權(quán)書中應(yīng)注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息,原件由采購員留存(如為傳真件,必須注明“傳真件有效”字樣),復(fù)印件交倉庫保管員一份,經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存,直至往來帳雙方確認(rèn)為準(zhǔn)。

      第十五條

      季節(jié)性原料的采購

      (一)季節(jié)性原料有其特殊性,為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案,掌握此類原料的最佳采購時間,特將季節(jié)性原料采購單獨列出,具體如下:

      序號

      原料名稱

      采購時間

      備注

      主要采購春季,數(shù)量不夠秋季補貨

      (二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后,原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計劃,交采購部組織貨源;原料使用部門對計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

      (三)為將風(fēng)險控制到最小范圍,要確定至少兩家以上(含)供應(yīng)商。

      (四)季節(jié)性原料首批貨到后,采購員應(yīng)到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應(yīng)商。

      第十六條

      其他規(guī)定

      (一)協(xié)助財務(wù)部與供應(yīng)商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調(diào)。

      (二)了解所負(fù)責(zé)物料的標(biāo)準(zhǔn)、采購環(huán)境、供應(yīng)商資源等情況,加強市場價格的跟蹤。

      (三)嚴(yán)禁對供應(yīng)商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息(包括:價格、現(xiàn)供應(yīng)商、現(xiàn)庫存量、供應(yīng)壓力,資源緊張情況),否則,會增加談判的難度及供應(yīng)商提高交易條件。

      (四)受理供應(yīng)商的投訴。

    食品采購管理制度7

     一、必需嚴(yán)格執(zhí)行《食品安全法》的有關(guān)規(guī)定。

      二、選購食品或食品原料要認(rèn)準(zhǔn)“qs”標(biāo)志,必需向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關(guān)證件。嚴(yán)禁選購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。

      三、選購的”食品原料必需新奇、無污染,符合應(yīng)有的'養(yǎng)分要求,并具有相應(yīng)的感官性狀。

      四、制止選購以下食品:

      1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀特別的食品。

      2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

      3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。

      4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。

      五、選購食品添加劑必需選購國家允許使用的食品添加劑。

      六、運輸食品的工具應(yīng)當(dāng)保持清潔,運輸冷凍食品須有保溫設(shè)施。

    食品采購管理制度8

      為進一步規(guī)范學(xué)校食品采購行為,確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全,價格合理,根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則,學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度:

      一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購,采購食物要精挑細(xì)選,確保新鮮、衛(wèi)生,嚴(yán)禁采購變質(zhì)食物,嚴(yán)防食物中毒。

      二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據(jù)以備月底核帳,米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認(rèn)。

      三、采購物品必須貨比三家,價廉物美,不缺斤短量。

      四、不準(zhǔn)采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。

      五、食堂食材采購要及時,經(jīng)常觀察使用量,要適當(dāng)留有庫存以備急用。

      六、采購物品不準(zhǔn)虛報價格,嚴(yán)禁索取或接受供貨方的回扣。

      七、采購物品后,立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。

      八、按時參加每周食堂和餐廳的'清掃工作。

      九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    食品采購管理制度9

      一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

      二、進貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì),不得選購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。

      三、做好進貨查驗工作,查驗選購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求,不得選購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新奇的食品及原料,不得選購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的.食品。

      四、選購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的”產(chǎn)品,并查驗檢疫合格證明;不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。

      五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票,包括供給商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

      六、建立食品選購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé),并按時間挨次存檔治理。選購記錄應(yīng)當(dāng)照實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容,或者保存載有上述信息的進貨票證。

      七、臺賬存放應(yīng)便利查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

    食品采購管理制度10

      1、食品采購人員必須到持有衛(wèi)生許可證的'單位采購食品及其材料,并向供貨方索取產(chǎn)品合格證或質(zhì)量檢驗報告單。

      2、嚴(yán)把原料采購關(guān)。米、面、植物油、醬油、醋五大類食品必須有質(zhì)量安全標(biāo)示,并實行定點采購。

      3、蔬菜采購做到日進日消,不購“落腳菜”、不購“人情菜”、所購蔬菜必須新鮮、干凈。

      4、食品、原料采購實行登記、驗收制度,專人負(fù)責(zé),雙方簽字,驗收記錄要按月裝訂保存,以備查驗。

      5、禁止采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、酸敗、生蟲、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其他感官性狀異常的食品;無檢驗合格證明的肉類食品,乳制品、調(diào)味品、飲料等;超過保值期及其他不符合食品標(biāo)簽的定型包裝食品。

      6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)食品、原料采購、防止食品污染。

    食品采購管理制度11

      1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。

      2、購買食物時應(yīng)遵循確定食物用量的原則。

      3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀,購買肉類、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。

      4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的'產(chǎn)品,如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;不準(zhǔn)購買無證食品攤販或不明食品。

      5、采購人員在采購時應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購憑證,并做好采購記錄,便于追溯;從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場,食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。

      6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(biāo)(或說明書)應(yīng)具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期(貨架期)、食用或使用方法等中文標(biāo)識內(nèi)容。

      7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品,要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。

      8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過正規(guī)渠道采購,最好是定點采購,確保無農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染,并進行檢驗或取得檢驗證書。

      9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理措施,并有檢驗證書。

      10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

      11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗證書,外文包裝必須用中文標(biāo)注。

      12、運輸食品的工具,如車輛和容器,應(yīng)專用并保持清潔。嚴(yán)禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

      13、采購的食品在入庫前應(yīng)進行檢查和驗收。入庫時應(yīng)進行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。

    食品采購管理制度12

      1、采購應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應(yīng)商的檔案包括

      a.法人資料、資質(zhì)、資信等

      b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況

      c.價格與交貨期

      d.歷史業(yè)績等。

      2、對合格供應(yīng)商的控制

      a.質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗.

      b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期: 進行時可由采敗員對供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

      3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

      4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收,原輔材料驗收從合格供應(yīng)商采購的.原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的,同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料,采購產(chǎn)品進廠時要嚴(yán)格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

      對符合要求的即可辦理入庫手續(xù),來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收,到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止,連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格,運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標(biāo)識是否清楚、正確采購部每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)評。原輔料的貯存原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

      5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應(yīng)商。

    食品采購管理制度13

      一、 食品添加劑的采購

      1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案,經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實施采購。

      2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進貨票據(jù),留存?zhèn)洳椤?/p>

      3. 產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。

      4. 嚴(yán)禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。

      二、 食品添加劑的.使用

      1 入庫檢驗

      1) 每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)》實施檢驗,并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標(biāo)識,標(biāo)識內(nèi)容包括:品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等,標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,不合格者退回。

      2) 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。

      3) 要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全,標(biāo)注規(guī)范,帳物相符。

      4) 添加劑應(yīng)密封,置于通風(fēng)、陰涼、干燥處,嚴(yán)防光照、受熱,禁止與有毒物品混合存放。

      2 稱量使用

      1) 食品添加劑必須使用國家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,使用人員要嚴(yán)格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進行使用。

      2) 使用人員每次稱量添加劑時,應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

      3) 使用時應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,嚴(yán)防多稱或混入其他雜物,稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi),并標(biāo)示清楚,以防誤用。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管、儲存,稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

    食品采購管理制度14

      一.目的

      為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效掌握,確保選購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,價格合理、交貨準(zhǔn)時,特制定本制度。

      二.適用范圍

      適用于所需的原料選購

      三.工作程序

      1.選購應(yīng)準(zhǔn)時收集填制供給商檔案表,內(nèi)容包括:供給商的名稱、產(chǎn)量、供貨力量、質(zhì)量保證力量和供貨狀況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立檔案。供給商的檔案,包括:

      a.法人資料、資質(zhì)、資信等;

      b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況;

      c.價格與交貨期;

      d.歷史業(yè)績等。

      2.對合格供給商的掌握

      a.質(zhì)檢員對供給商每次供貨時進展抽樣檢驗;

      b.供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品掌握程序》執(zhí)行,如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進展時,可由選購員對供給商提出警告,嚴(yán)峻時發(fā)出暫撤消供給商關(guān)系的通知。

      3.選購資料

      對主要原材料的選購由選購部門依據(jù)訂貨合同對原材料的`需求量要求和庫存狀況制定選購規(guī)劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、選購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供給商名單》上選擇供給商,并與之取得聯(lián)系,擬制選購合同,《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

      4.選購產(chǎn)品的驗證

      原輔材料必需符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決選購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進展驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。

      原輔材料驗收:

      從合格供給商選購的原輔材料,供給商應(yīng)供應(yīng)有關(guān)證明材料,選購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進展驗收的同時還需對供給商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進展核對。詳細(xì)掌握如下:

      a.選購產(chǎn)品驗收:在根據(jù)《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供給商需供應(yīng)的證明材料清單》進展驗收的同時,還要根據(jù)下述規(guī)定進展嚴(yán)格掌握,并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。

      選購產(chǎn)品進廠時要嚴(yán)格掌握其驗收檢驗過程,供給商必需供應(yīng)其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗合格證明;

      如供給商未供應(yīng)或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時,應(yīng)視狀況對其選購產(chǎn)品拒收或單獨存放,待證明材料重新供應(yīng)后再進展核對,符合要求的即可辦理入庫手續(xù);

      來自非合格供給商的貨物拒收;

      到期未供應(yīng)官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符,應(yīng)停頓其合格供給商資格直到供應(yīng)資料齊全為止;

      連續(xù)3次發(fā)生偏差的供給商應(yīng)停頓其合格供給商資格;

      運輸車輛是否衛(wèi)生;

      外包裝是否有破損、有油污等;

      驗證貨證是否相符,貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識;

      標(biāo)識是否清晰、正確,標(biāo)識不清晰的單獨存放;

      選購部每年對合格供給商進展一次復(fù)評。

      b.原輔料的貯存:

      原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

      5.選購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

      選購部門定期或不定期對正式供貨方進展質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》,對質(zhì)量下降的供給商由選購部門準(zhǔn)時反映給供給商,并限期整改。到期無改良的供給商,報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

    食品采購管理制度15

      為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料進貨查驗管理工作,保障師生餐飲食品安全,根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章,制定本制度。

      1、指定專職人員負(fù)責(zé)食品原料進貨查驗管理工作,專職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲食品安全相關(guān)知識及食品感官鑒別常識。

      2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購,并索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的,與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。

      3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

      4、從流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購的,應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單;少量或臨時采購的.,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

      5、從農(nóng)貿(mào)市場采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的,應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。

      6、從食品流通經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的,應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的,應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。

      7、采購乳制品的,應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。

      8、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前,應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定,與購物憑證是否相符,并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

      9、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

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